El Sistema de Control Interno Gubernamental es el conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno emitidas por las entidades sujetas a fiscalización, para asegurar el cumplimiento de los objetivos fundamentales institucionales.

Contempla el diseño de los procesos dinámicos de control interno de las entidades, ejecutados por la máxima autoridad, equipo de dirección y servidores públicos, para alcanzar objetivos institucionales como: ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos, cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, presentación de información financiera y no financiera, salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño, cumplimiento de rendición de cuentas.

Código de Ética y Política de Prevención de la Corrupción y Certificación

CERTIFICACIÓN APROBACIÓN

CÓDIGO DE ÉTICA

CÓDIGO DE ÉTICA /

CÓDIGO DE CONDUCTA INTERNA

Acuerdo 028-2021

manual de auditoria

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INFORME 2,022

ACTA 05-2022

APROBACIÓN SINACIG

JA-EMRE-02-2022

APROBACIÓN SINACIG EMRE

JA-EMRE-02-2022

APROBACIÓN SINACIG EMRE

INFORME ANUAL DE

CONTROL INTERNO

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informe 2,023

JA-EMRE-28-2024

APROBACIÓN INFORME 2023

Informe Anual

de Control Interno 2,023

anexos

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